Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151003735
Číslo faktúry: FD /0538/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: ASA Slovensko, s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Zvoz KO 7/2016
Fakturovaná suma s DPH: 3450,20
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.08.2016
Dátum vystavenia: 31.07.2016
Dátum splatnosti: 14.08.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0538_16
Zverejnené: 08.08.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov