Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 06:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0513/22
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: METRO Cash a Carry Slovak
Adresa: Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 35772841
Predmet: 102.výročie futbalu
Fakturovaná suma s DPH: 577,25
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum vystavenia: 22.06.2022
Dátum splatnosti: 06.07.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0513_22
Zverejnené: 23.06.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov