Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7164027488
Číslo faktúry: FD /0007/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Kvetná 34 - plyn
Fakturovaná suma s DPH: 789,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2012
Dátum splatnosti: 16.01.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 10.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov