Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0151001540
Číslo faktúry: FD /0020/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: ASA Slovensko, s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Zvoz KO 12/2011
Fakturovaná suma s DPH: 3186,31
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.01.2012
Dátum splatnosti: 15.01.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 10.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov