Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:20.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3734176568
Číslo faktúry: FD /0036/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 293,35
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.01.2012
Dátum splatnosti: 17.01.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 10.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov