Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0934/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava 1
IČO: 35763469
Predmet: Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 77,72
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 31.12.2020
Dátum vystavenia: 31.12.2020
Dátum splatnosti: 14.01.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0934_20
Zverejnené: 14.01.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov