Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:11.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0517/20
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: Obchodná 3 - plyn
Fakturovaná suma s DPH: 692,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.08.2020
Dátum vystavenia: 01.08.2020
Dátum splatnosti: 15.08.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0517_20
Zverejnené: 06.08.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov