Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 08:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7203935315
Číslo faktúry: FD /0151/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: Kvetná 34 - plyn
Fakturovaná suma s DPH: 214,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.03.2017
Dátum vystavenia: 01.03.2017
Dátum splatnosti: 15.03.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0151_17
Zverejnené: 15.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov