Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3412618338
Číslo faktúry: FD /0116/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava 1
IČO: 35763469
Predmet: Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 27,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.02.2017
Dátum vystavenia: 08.02.2017
Dátum splatnosti: 23.02.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0116_17
Zverejnené: 15.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov