Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7258760111
Číslo faktúry: FD /0028/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: Kvetná 34 - plyn
Fakturovaná suma s DPH: 214,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.01.2017
Dátum vystavenia: 12.01.2017
Dátum splatnosti: 26.01.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0028_17
Zverejnené: 13.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov