Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 13:52.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7258760107
Číslo faktúry: FD /0025/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: Nám. 1 nája 1 -plyn
Fakturovaná suma s DPH: 739,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.01.2017
Dátum vystavenia: 11.01.2017
Dátum splatnosti: 26.01.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0025_17
Zverejnené: 13.02.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov