Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0141038685
Číslo faktúry: FD /0564/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Zohor
Dodávateľ: ASA Slovensko, s.r.o.
Adresa: Bratislavská 18,90051 Zohor
IČO: 31318762
Predmet: Vývoz vlastného kontajnera
Fakturovaná suma s DPH: 89,64
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.09.2014
Dátum vystavenia: 22.09.2014
Dátum splatnosti: 06.10.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0564_14
Zverejnené: 01.10.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov